无公害产品认证产地认定现场检查模板
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填 写 说 明
1.本报告包含同一产地同时申报的所有产品。
2.封面和表1,2由县、地和省级工作机构填写,封面的 “原证书编号”和“原证书起止日期”栏,首次申请认证的不填写,复查换证的须填写;表3由部直分中心填写;表4由农业部农产品质量安全中心填写。
3.对申报材料的审查(核)和评审,应客观、公正,提出的意见要具体、做出的评审结论要明确。对不符合项要注明原由和依据。
4.实际生产规模应与产地认定规模一致,种植业、渔业单位为公顷(菌类、蜂产品不填写);畜牧业单位为万头、万羽、万只;年产量单位为吨。
5.认证报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写, 字迹整洁、术语规范准确、印章清晰。
6.报告格式可从www.aqsc.gov.cn网下载后用A4纸印制。
7.报告内容由农业部农产品质量安全中心负责解释。联系电话:010-62191437,传真:010-62191434。
表1 县、地级工作机构推荐意见
县
级
工
作
机
构
推
荐
意
见
该企业技术力量较强,机构设置合理,产地设施齐全;产地区域明确,环境优良,远离污染源;生产过程记录档案都较完善,没有使用禁用投入品和投入品使用不规范的行为;质量控制措施和操作规程,符合无公害农产品生产要求。
同意推荐申报无公害农产品蔬菜产地认定和丝瓜、苦瓜、茄子、番茄产品认证。
负责人(签字):
(加盖县级工作机构印章)
年 月 日
地
级
工
作
机
构
审
核
意
见
我局收到该企业书面申请后,市县主管部门组织检查员联合对其进行了现场检查,经实地考察以上情况属实。经对纸质材料审核,该单位申报材料齐全、填写规范,产品检测项目齐全、合格,同意推荐申报无公害农产品。
负责人(签字):
(加盖地级工作机构印章)
年 月 日
表2 省级工作机构产地认定终审和产品认证初审意见
省
级
工
作
机
构
检
查
员
意
见
检查员(签字):
年 月 日
省
级
工
作
机
构
综
合
审
查
意
见
(一)
产
地
认
定
终
审
意
见
产地认定委员会主任委员(签字):
(加盖省级农业行政主管部门印章)
年 月 日
(二)
产
品
认
证
初
审
意
见
省级工作机构负责人(签字):
(加盖省级工作机构印章)
年 月 日
表3 部直分中心复审意见
部
直
分
中
心
检
查
员
意
见
检查员(签字):
年 月 日
部
直
分
中
心
复
审
意
见
部直分中心主任(签字): (加盖部直分中心印章)
年 月 日
表4 农业部农产品质量安全中心终审意见农
业
部
农
产
品
质
量
安
全
中
心
终
审
意
见
中心主任(签字):
(加盖中心印章)
年 月 日
填 写 说 明
1.本报告由现场检查组填写,检查组应当在现场检查后10个工作日内,将本报告(原件)报省级工作机构,并作为认证报告的附件,与申请人申报材料一并上报。
2.检查组成员必须为有资质的无公害农产品检查员。现场检查应依据《无公害农产品现场检查工作程序》及种植业(畜牧业、渔业)产品现场检查实施细则进行。
3.报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写,字迹整洁、术语规范准确。栏目不得空缺,没有填写内容的填“无”。
4.检查组组长签字必须由本人签字,不得代签。
5.报告格式可从www.aqsc.gov.cn网下载后用A4纸印制。
6.报告内容由农业部农产品质量安全中心负责解释。联系电话:010-62191437,传真:010-62191434。
现场检查人员基本情况表
检查组
派出单位名称
类别
分工
姓名
单位
职务/职称
联系电话
备注
检
查
组
组长
成员
参
加
人
员
保密承诺
检查组承诺:严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查,对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请人的产品、技术等非公开信息,在未得到法律许可或认证申请人同意的情况下不向第三方透漏。
受检单位基本情况表
受检单位名称
法人代表
通讯地址
邮 编
联 系 人
电话
传 真
产品名称
丝瓜、苦瓜、茄子、番茄
检查地点
现场检查日期
检查依据和主要内容:
检查依据《农产品质量安全法》、《无公害农产品管理办法》、《无公害农产品产地认定程序》、《无公害农产品认证程序》等规定。
检查主要内容:一、质量管理体系。二、环境条件及设施。三、投入品管理。四、生产管理。
现场检查客观事实记录
现场核对申请材料中申请人注册资质及基本情况的描述:通过现场检查核对,我们认为×××产地环境优良,投入品使用规范,生产记录健全完善,生产管理措施得当,现场核对申请材料与现场检查情况相符合。
产地周边现状与环境评估报告是否一致,目视范围内3公里有无对申报产品质量安全可能产生影响的工矿企业等污染源的描述:×××产地周边现状与环境评估报告一致。中心基地所在的×××村周边环境优良,中心基地范围内3公里没有对申报产品质量安全可能产生影响的工矿企业等污染源。
申请人是否有投入品管理措施的制度文件,制度文件名称及文号的描述:×××有投入品管理措施的制度文件,主要有组织措施、技术措施、投入品管理措施、产地保护措施、产品检测制度。
生产过程投入品使用、病虫害(疫病)防治、产地环境和产品质量检测等是否有记录,记录名称及其记录中是否含有禁用物质或其它不符合项情况的描述:从化市农业科技推广中心在生产过程中,投入品使用、产地环境和产品质量检测等都有记录,记录名称及其记录中没有禁用物质或其它不符合项的情况。
其它需要说明情况的描述:无
现场检查结论表
现 场
检 查
结 论
√ 通过
□ 基本通过,限期整改和报送整改结果
□ 不通过,限期整改并届时派员对整改结果进行确认
现场检查组组长签字
2008 年 7 月 21 日
申请人(签字、盖章)
年 月 日
不 合 格 项 目 确 认
申请人同意检查组认定的不合格项目,将按要求采取措施在 年 月 日整改完成,并将有关情况书面报告。
申请人若不同意检查组认定的不合格项目,请填写意见:
申请人(签字、盖章) 年 月 日
整改
结果
备注
整改结果验证方式:□书面验证 □现场验证
省级工作机构意见(或现场检查组组长签字) 年 月 日
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